老师你好,暂估成本的时候多暂估金额了,现在发票到了金额少,怎么办?

执着的宝贝
于2023-03-17 17:48 发布 1040次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2023-03-17 18:03
应该把多估的部分计入到下一条发票的支付中,如果可以的话,也可以与供应商协商,将多估的部分在现有的发票中抵消掉。
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应该把多估的部分计入到下一条发票的支付中,如果可以的话,也可以与供应商协商,将多估的部分在现有的发票中抵消掉。
2023-03-17 18:03:49
将原暂估的凭证冲红,按发票重新做正确的凭证。
2019-06-29 17:03:43
您好
做一份跟暂估相同的红字分录 然后再根据发票做一份蓝字分录 少结转的损益补结转
2020-01-14 09:15:36
直接冲销前期的未开票的收入,再按开具发票的金额进行做正确的分录,只能按13%的税率进行冲销了。
2020-03-31 20:04:26
这个不用管的了,重新计算折旧,以后重新计提即可的了
2018-08-14 15:57:59
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