先支付费用类款项,后收到专票,会计分录如何?如果不是在同月取得专票,又如何?如果取得的是普票,会计分录如何?根据银行回单做外账,是否可以,做账是否得计提,如发工资

无语的蜗牛
于2023-03-17 12:57 发布 1167次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
2023-03-17 13:06
老师:让我来解答你的问题吧。首先,如果支付的费用类款项,后才收到专票,会计分录应该是在支付时,支付科目借方,应付账款贷方;如果不是在同月取得专票,则需要在取得专票后,做一次调整,专票科目借方,应付账款贷方;如果取得的是普票,会计分录应该是普票科目借方,应付账款贷方,但由于普票不能作为税收凭证,因此可能会在以后的月份需要再做一次调整。至于根据银行回单做外账,可以但不建议,应该根据业务凭证,如发票、收据等做记账,做账也不得计提。
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老师:让我来解答你的问题吧。首先,如果支付的费用类款项,后才收到专票,会计分录应该是在支付时,支付科目借方,应付账款贷方;如果不是在同月取得专票,则需要在取得专票后,做一次调整,专票科目借方,应付账款贷方;如果取得的是普票,会计分录应该是普票科目借方,应付账款贷方,但由于普票不能作为税收凭证,因此可能会在以后的月份需要再做一次调整。至于根据银行回单做外账,可以但不建议,应该根据业务凭证,如发票、收据等做记账,做账也不得计提。
2023-03-17 13:06:51
你好 ; 1. 先支付 如果是当期的费用 ; 你 用不含税去做费用 处理 ; 借 管理费用等 ; 其他应收款-进项税 贷银行存款 ;收到专票 借 进项税贷其他应收款-进项税 2. 普票直接做 :借管理费用等贷银行存款 ; 到时发票直接收到附凭证后面去 3. 一般是先计提工资在当月; 在发放的时候 做发放分录处理
2022-03-30 09:15:30
你好,可以的,借管理费用贷其他应付款。
发票到了,借其他应付款借管理费用,负数
借管理费用贷其他应付款。
2022-01-11 12:20:33
你好,没有取得发票可以计入预付账款,取得发票时再确认费用
2022-02-18 22:14:57
你好,取得发票是2019年的吗?
2020-01-22 18:22:34
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