收汇企业的月底的汇兑损益如何做账 问
借:应收账款-美金 贷:财务费用-汇兑损益 答
老师,粮企,实际签订合同2000吨,实际出库1900吨,但对 问
真实收到2000吨还是1900?如果数量错误就叫对方重新开 答
老师好!生产企业出口转内销,都需要申报什么报表?增 问
你好,跟内销一样申报就可以!可以抵扣 答
医养结合的精神医院,在这里养老的病人是民政局直 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,我一季度红冲了一张10万的专票,这是去年九月 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答


老师你好,公司以前没有记过帐,现在开始建账,填完银行存款,库存商品,应付账款等期初数,但是不知道每一项对应的对方科目具体是啥,这样怎么把期初的资产负债表编平?
答: 首先,你需要确定公司的会计科目。然后,根据实际的情况来填写每一项的科目,这样才能使期初的资产负债表保持平衡。比如,银行存款对应的科目是银行存款,库存商品对应的科目是存货,应付账款对应的科目是应付账款等等。
之前没有建立账务,现在建立账务当时资产负债表不平,利润表平了,库存有期初额,应收应付等其他都没有期初额,应该怎么调整资产负债表呢
答: 你好,差额放到未分配利润里面的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,几年来,新建立账,内部账,期初的数字只知道现金银行应付,库存!这些,但是不平衡,该怎么入期初
答: 你好 ; 内账的话; 那么你 货币资金。 往来科目 固定资产; 库存商品 ; 实收资本。 利润分配 这些 应该盘点的都盘点了没有; 如果还是有差异录入利润分配 去调整平衡建账。 后面 查到原因在去处理这个差异冲利润分配去




粤公网安备 44030502000945号



务实的月光 追问
2023-03-16 18:56
齐惠老师 解答
2023-03-16 18:56