送心意

齐惠老师

职称会计师

2023-03-15 14:28

首先,我们需要查明去年22万暂估成本的来源,是否有实质性交易发生?如果有,你需要审核这些交易是否正确无误。然后,你需要考虑今年15万汇算前成本,这些成本是否是针对去年暂估的22万?如果是,你必须在账上做出相应的调整。

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首先,我们需要查明去年22万暂估成本的来源,是否有实质性交易发生?如果有,你需要审核这些交易是否正确无误。然后,你需要考虑今年15万汇算前成本,这些成本是否是针对去年暂估的22万?如果是,你必须在账上做出相应的调整。
2023-03-15 14:28:16
借:未分配利润 贷:应付账款-暂估
2023-05-17 11:19:43
您好 您前面说的来了30万 收到发票还没有做分录么 先把去年暂估红冲 借:利润分配-未分配利润 -50 贷;应付账款-暂估应付账款 -50 然后根据发票写分录 借:利润分配-未分配利润 30 贷;应付账款-暂估应付账款 30 这样汇算清缴纳税调整20万 
2021-06-01 22:38:15
借,应付账款贷,利润分配,未分配利润27万。 借,利润分配,未分配利润。贷,应付账款20万。
2025-04-27 16:52:50
实际业务就是符合经营的成本
2021-06-03 10:51:04
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