送心意

青柠

职称会计实务

2023-03-15 12:14

首先,你需要确认这个应付账款是否已经登记在12月份的财务报表中。如果是,那么可以在1月份账单中添加一条对应的凭证,将应付账款金额从12月份结转到1月份;如果不是,那么则需要具体分析原因,并在1月份账单中添加相应的凭证,以便纠正账户余额。

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首先,你需要确认这个应付账款是否已经登记在12月份的财务报表中。如果是,那么可以在1月份账单中添加一条对应的凭证,将应付账款金额从12月份结转到1月份;如果不是,那么则需要具体分析原因,并在1月份账单中添加相应的凭证,以便纠正账户余额。
2023-03-15 12:14:46
你好,18年12月份有科目余额异常吗? 比如预付 账款期末贷方余额,预收账款期末借方余额
2019-03-08 16:40:09
预付账款和应付账款。 应付账款是根据应付贷方+预付贷方合计填写 预付账款是根据应付借方+预付借方填写
2019-04-10 21:29:37
你好同学,需要看出现待处理资产损益的原因,结转相应科目。
2024-01-16 21:36:21
您好 请问12月份的科目余额表是平的吗
2022-03-02 22:11:58
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