送心意

尹老师

职称注册会计师

2021-01-13 17:14

同学您好
往来的重分类不是看最后余额是否是负数,只要往来下对应的客户、供应商、往来单位的期末余额是负数就需要进行重分类

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你好,不要调整了,你要调整的话,和你去年12月末就不一样了。
2025-02-13 08:34:29
同学您好 往来的重分类不是看最后余额是否是负数,只要往来下对应的客户、供应商、往来单位的期末余额是负数就需要进行重分类
2021-01-13 17:14:55
这个不能这样做,因为年初数据,是在税务申报表中有具体的数据,不能合并。
2019-10-17 08:49:52
学员朋友您好,这个并不是完全对应的,应收账款:应收账款(借)+预收账款(借)-坏账准备(贷)。
2023-12-15 09:26:35
你好;      是借方负数的话; 应该重分类到预收账款去 ;   你预收账款    是不是贷方也负数了。      
2022-06-06 17:03:18
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