请问老师,我公司购买别人产品,按原发数记账,但是发 问
你按实际收到的吨数入库 答
定期定额要不要每个季度报税。 问
您好,是的,不用,这个都是由系统申报 答
老师,你好。请问本月的电费已按不含税金额入账借 问
你好,你谢会计分录是对的 答
请董孝彬老师回答,谢谢!老师,这道题的9--11问,我都不 问
朋友您好,请稍等,不好意思,下午在做财务分析,没注意信息 答
这个招标客户收的采购文件费300没有开票,不给开票 问
1. 原错误分录(挂其他应收款) 借:其他应收款 - 山西茂百顺 300 贷:银行存款 300 2. 正确调整分录(转费用,无票入账) 借:管理费用 - 办公费 / 招投标费 300 贷:其他应收款 - 山西茂百顺 300 答

资产负债表应付账款预收账款是负数可以吗?我好像资产负债表就见过应交税金是负数的,其他负数没见过?
答: 你好,不可以的,要重分类的
应收账款,应付账款,预付账款,预收账款,固定资产在资产负债表肿如何填列
答: “固定资产”项目,应根据“固定资产”科目的期末余额,减去“累计折旧”和“固定资产减值准备”科目期末余额后的金额填列。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
应收账款,预付款项,应付账款,预收款项在资产负债表中的填列怎么填
答: 你好 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额 应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备” 预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额 预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)








粤公网安备 44030502000945号



变参变量变焦变形金刚 追问
2022-01-10 15:18
冉老师 解答
2022-01-10 15:19