送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2023-03-14 21:27

借:库存商品 
贷:应付账款-暂估

向阳开放 追问

2023-03-14 21:30

这个是暂估时的分录吧?

文文老师 解答

2023-03-14 21:32

是,这个是暂估时的分录

向阳开放 追问

2023-03-14 21:34

暂估时候我还没用取得发票,不知道库存商品是什么啊?

文文老师 解答

2023-03-14 21:41

按实际到货的暂估

向阳开放 追问

2023-03-14 23:16

冲红分录怎么做?

文文老师 解答

2023-03-15 08:58

借:库存商品 (红字)  
贷:应付账款-暂估 (红字)

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相关问题讨论
借:库存商品 贷:应付账款-暂估
2023-03-14 21:27:07
你要,费用叫预提,不是暂估。如果费用已经开支,发票没有到,可以计提,计提时借管理费用等 贷其他应付款,发票到付款:可以在后期没有计提部分再借管理费用 借其他应付款(已计提的部分) 贷银行存款
2018-10-18 19:38:09
你好,之前暂估的成本如果没有错误,是不需要冲销的 暂估入库 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2018-01-05 21:06:15
借:成本或费用 贷应付账款-暂估 冲掉 分录同上,用负数表示
2020-06-19 10:14:37
跨年冲红专票得分录和冲红12月分暂估成本得分录需要根据实际情况进行处理。如果要进行跨年冲红专票得分录,那么首先你需要在本月份的专票得分录中把上月的冲红金额分摊到本月,然后在本月份的跨年冲红专票得分录中记录上月被冲红的金额。而冲红12月分暂估成本得分录,则需要在每月的暂估成本得分录中把上月的冲红金额分摊到本月,然后在当月的冲红12月分暂估成本得分录中记录上月被冲红的金额。
2023-03-21 13:02:10
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