老师好,上期有留抵税额,这个月抵扣了,不用交税,怎么做这笔分录,还继续有进项没抵扣完。怎么把账做对,我账总和实际剩余的抵扣金额,差几千。不知道怎么处理,才能账和实际对上。
kj_8qBQfPclE17g
于2017-11-15 17:24 发布 861次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-11-15 17:25
您好!你这个是不用单独做凭证来体现的。
相关问题讨论

您好!你这个是不用单独做凭证来体现的。
2017-11-15 17:25:19

贷款吗?可以一个人抵扣百分之百也可以两个人分别抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11

年末我也不需要账务处理吗?
2017-01-09 18:42:35

您是不是发生了留底退税了?你可以借银行存款贷应交税费,应交增值税进项税额转出。
2022-05-19 15:35:28

差旅费这个需要认证吗?
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
应交税费应交增值税进项。
2020-05-27 08:55:42
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kj_8qBQfPclE17g 追问
2017-11-15 17:31
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2017-11-15 17:45