企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的 问
您好账务正常做,汇算清缴报表调整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退税联是10月出来的 问
你好,你出口的当天九月 答
提供物业的企业收取的电费, 这个开什么类目的发票 问
税收分类编码是 11001010202 *供电*转售电费 答
怎么下载财务表格,收入,支出,费用,利润表模板 问
https://www.acc5.com/download/cat_110/t1/ 可到会计学堂下载相关财务报表模板 答
个体户店铺新装修费2万,已经支付了,做分录:借:管理费 问
无需红冲原银行分录(避免流水不符),正确操作:1. 若已记管理费用,先调为 借:长期待摊费用 - 装修费 2 万,贷:管理费用 - 装修费 2 万(无需摊销可跳过);2. 分红抵扣时直接做 借:应付利润 - XX 股东 2 万,贷:银行存款 2 万(既体现银行付款,又扣减股东分红);3. 剩余利润转账:借:应付利润 - XX 股东(剩余额),贷:银行存款(剩余额),确保银行流水与账务一致 答

12月份会计凭证账上进项留抵额还有990元,实际增值税申报表的留抵是1000元,不知道哪一个月做错了10元的差额,现在要怎么做才能平这笔账
答: 你好 尽量去查一下,实在查不出来,调整一笔,列入营业外收入!
比如说,增值税申报表还有留抵-1000元,但账上做到还有留抵-1900元,现在要在账上调整到与申报表一致,那这个差额900元要怎样写分录
答: 你好! 需要查一下,差异原因,再调账
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2月份有笔2万的未开票收入没有做 2万对应的税费是2758.62元,6月份去大厅更正的2月份申报表 所以这次税款在6月扣了 这笔支出 在6月份还怎么写分录??2月份还有进项留抵200元,现在分录要怎样做才能让账面的留抵税额与现在实际的留抵一致
答: 你好!你补充2个月的分录, 你2月留底的抵扣了没有
上个月有个进项不能抵扣,税额1000,但已结账出了报表,交税按实际的进项抵扣,因此交的增值税比账上多1000元。这个1000元的进项怎么做分录??
月底账面应缴增值税10元,申报表金额是0,账面余额与申报表金额差异为10元。然后账面留底税额是15元,申报表留抵税额5元,账面留抵与申报表刚好也差异了10元。这是有什么因素吗?
老师,七月份销项税额614.34元,上月加计抵减税额122.86元,上月留抵税额1228.68元(本月实际用到留底税额491.48元),那么,老师,我做七月份的账时,月底还用做结转增值税分录吗?
12月份应交增值税55940.16元,有28718.69元用之前的留抵进项税抵扣了,还剩27221.47元是实际缴纳的增值税,还有缴纳了176.94元的滞纳金 这个会计分录怎么做


老江老师 解答
2019-01-24 12:09
老江老师 解答
2019-01-24 12:13
LIYAN 追问
2019-01-24 12:08
LIYAN 追问
2019-01-24 12:11