老师,2月份开的出口退税发票,3月份发现有错误,红冲并开具了正常发票也办理完成了退税,想问下这张红字发票在申报时如何处理?还是说不需要处理啊?

无语的蜗牛
于2023-03-14 15:56 发布 384次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
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你好,是你的销售发票吗?
2022-04-06 10:58:05
你需要把红字发票作为减少应纳税额的费用来申报。
2023-03-14 16:04:22
您好,正常申报的,开票是自动读入的,正负相抵申报增值税,分录也是一样,做一个红字凭证,一个蓝字凭证
2024-07-02 16:53:34
那就需要看下您是否有正确的红字发票信息表和负数发票信息表,如果有的话,那可以在纳税申报时把所有发票信息表计算进去,完成纳税申报。当然,你也可以把这张负发票进行抵扣补开,具体的流程就需要根据实际情况而定。
2023-03-20 14:08:55
你好,就这一份发票吗?填写你的付出销售额。
2022-04-01 15:02:11
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