老师,2月份开的出口退税发票,3月份发现有错误,红冲并开具了正常发票也办理完成了退税,想问下这张红字发票在申报时如何处理?还是说不需要处理啊?

hdsjz
于2022-04-06 10:55 发布 1602次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-04-06 10:58
你好,是你的销售发票吗?
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同学你好
对的
需要补交的
2022-07-18 14:29:02
你好,是你的销售发票吗?
2022-04-06 10:58:05
同学你好
退税的红冲了就行了,在退税在线申报窗口做货物冲减申报
2020-12-08 12:39:30
你检查是是不是冲销了2次
2017-09-26 11:40:52
你红字发票是进货发票红字还是出口发票红字?
2019-04-25 12:58:21
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