老师,代发工资我放在其他应付款,开票后,是应收账款,这个对冲,怎么写摘要?甲方先代发,之后才开票。

无语的蜗牛
于2023-03-14 12:15 发布 464次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
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应该写作“代发工资,开票后对冲”,这样可以表明甲方先代发工资,之后才开票,从而实现对冲。
2023-03-14 12:24:48
您好,个人所得税是哪个主体缴纳?
2022-07-05 09:34:33
应付账款对冲,摘要应写为:贷:其他应付款;借:应收款。
2023-03-14 19:55:12
同学,你好,可以挂在其他应付款上面。
2022-03-16 11:52:02
暂时挂其他应收款能临时过渡,但不规范,有合规隐患。
业务实质是工程款,规范应挂预付账款。
对方收了款本该依法报税开票,拿税款当借口不开票属于延后申报、有偷税风险。
你这边只要年内拿到发票冲账,所得税不用调增,风险不大;千万别跨年长期挂其他应收款,会被预警关联资金占用。
最好改成预付账款,定好最晚开票时间,留存工程合同、结算单备查
2026-05-07 10:41:10
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