老师,对公未付款呢,专票来了,后来才问,是老板用微信或着是个人付了对公要付的款, 摘要:老板代付款, 借:应收账款 贷:其他就应款-老板 可以吗?
大大
于2022-10-26 11:23 发布 363次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-10-26 11:26
你好 这样处理是对的
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首先,应收账款3月底是要按照3月31日的汇率折算的
借:银行 4.1汇率 (银行买价)
汇兑损益
贷:银行存款外币(人民币中间价)
借:外币银行存款 收款日汇率
汇兑损益
贷:应收账款
2020-04-25 16:15:39

借其他应收款贷应收账款
2019-09-22 09:20:25

可以计入坏账损失的的
2019-07-11 14:05:39

你好,正确的分录应该是怎么做?
2022-01-06 16:19:39

因为能够比较好的反应企业的总体应收款情况,这些都是企业的应收资产的
2020-05-13 10:24:29
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