我是一月份新注册的新公司,这个季度都是零申报,1月 问
从业人数:填2 人(按 3 月末在职人数) 已记入成本费用的职工薪酬:填11800 元(工资 8800 元 %2B 3000 元购物卡福利) 实际支付给职工的应付职工薪酬:填11800 元 注意:3000 元福利费超工资总额 14% 限额(1232 元),汇算时需调增 1768 元。 答
4月份申报3月份个税,3月份发放的是2月份的工资,3月 问
那个0申报就行了哈 答
老师,小规模季度开了1%普票15万,减免税转营业外收 问
你好 按照1%来计算的 答
老师 我想咨询一下跨境电商平台跟其它公司合作销 问
你司收汇、别家出口,不合规,不能退税 税务按视同内销计税 平台形式发票不能税前扣除 合规做法:走委托代理出口,让对方开《代理出口货物证明》,可申请免税 / 退税 答
外账会计给我发了一张25年12月份的余额表,然后我 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

老师,员工演出、稿费劳务的的工资没有申报个税,可以写管理费用_劳务费,贷银行存款吗
答: 不能,根据《企业所得税法》,员工演出、稿费等劳务费用,是属于个人应纳税所得额,属于个人所得税征收范围内,应当属于个人所得税纳税义务,作为管理费用和劳务费是不能贷款的。下面来举一个例子,一家机构的财务部门拟准备对购入的有形资产进行抵扣,应当选择哪种计算方式呢?这里可以选择合理抵扣法,即按照有形资产原值和残值之比,将有形资产采用比例分摊的方式逐年抵扣折旧费用,实现税前扣除。
老师,我收到一张劳务费发票,借管理费用劳务费,贷其他应付款个人,银行存款支付,借其他应付款个人,贷银行存款,现在申报劳务费个税,计提管理费用工资,贷应付职工薪酬工资,这个怎么做平
答: 你好 你计提 的这个分录不对, 计提管理费用工资,贷应付职工薪酬工资 不用这个分录 的 个税分录 借 借管理费用劳务费,贷其他应付款个人 ,应交个税 交时 借应交个税 贷银行
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,建筑劳务公司发放农民工工资,有工资表但是没有申报,可以直接不通过应付职工薪酬吗?直接写成借: 劳务成本_人工费 贷:银行存款吗?
答: 你好,你需要给他们申报工资薪金吗?





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