老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

那劳务费用是管理费用下的吗?分录是借管理费用-劳务费,代现金或银行存款。
答: 你好,是什么情况下发生的劳务费?
银行支付劳务费分录可以借管理费用贷银行存款不
答: 没问题, 可以这么做的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们是民非企业。1.经常要招临时工帮我们做问卷调查,支出的劳务费用是入管理费用-劳务费还是成本-劳务费?2.如何做分录?当月计提借:劳务费,贷:应付工资。实际发放借:应付工资,贷:银行存款。这样对吗?还是不能经应付工资?
答: 经常要招临时工帮我们做问卷调查,支出的劳务费用是入管理费用-劳务费 借 管理费用-劳务费 贷 银行存款
老师请问下,我们2月份的支付的劳务费,做了借,管理费用-劳务费,贷银行存款,但是发票3月才收到,之前2月的分录要调整吗?
支付了一笔费用,付款时分录:借:管理费用 贷:银行存款 后因户名不符退回重付,分录:借:银行存款 贷:管理费用(退回)重付时:借:管理费用 贷:银行存款 这样对吗?
有两笔分录合到一起怎么弄?例如:管理费用—差旅费30 贷:银行存款30 管理费用—差旅费35 贷:银行存款35 合到一起是不是?(管理费用—差旅费30 管理费用—差旅费35 银行存款65 )










粤公网安备 44030502000945号


