送心意

999

职称注册会计师

2023-03-13 19:45

是的,这个分录是正确的。但是你需要在4月开发票时,另外做一个分录,记录3月收到的租金,即:借:预收账款   贷:应收账款  。

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是的,这个分录是正确的。但是你需要在4月开发票时,另外做一个分录,记录3月收到的租金,即:借:预收账款 贷:应收账款 。
2023-03-13 19:45:13
 你好1.3月做         借预付账款贷银行存款   。 4月开始做分摊 :借制造费用-租赁费贷预付账款      2.       借 预付账款贷银行存款       。到时  你们这个设备资金是啥; 要购买回来还是做的租赁?   
2022-05-25 18:27:40
您好!你应该是从10月开始摊销。11月拿到票摊销2个月的金额
2017-11-17 08:29:51
借预收账款,三个月 贷银行存款 主营业务收入负数1个月 借主营业务收入,贷预收账款一个月
2023-05-30 15:30:42
你好,对的是的,但是还有应交税费 下面的是正确的。
2024-09-30 09:25:07
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