老师,我3月收到租金是3月11日至6月11日的租金,我出分录是:借:银行存款 贷:预收账款 。我3月收到租金没开发票,4月再开。我做这个分录对吗?

美满的衬衫
于2023-03-13 19:37 发布 288次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
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是的,这个分录是正确的。但是你需要在4月开发票时,另外做一个分录,记录3月收到的租金,即:借:预收账款 贷:应收账款 。
2023-03-13 19:45:13
你好1.3月做 借预付账款贷银行存款 。 4月开始做分摊 :借制造费用-租赁费贷预付账款 2. 借 预付账款贷银行存款 。到时 你们这个设备资金是啥; 要购买回来还是做的租赁?
2022-05-25 18:27:40
您好!你应该是从10月开始摊销。11月拿到票摊销2个月的金额
2017-11-17 08:29:51
借预收账款,三个月
贷银行存款
主营业务收入负数1个月
借主营业务收入,贷预收账款一个月
2023-05-30 15:30:42
你好,对的是的,但是还有应交税费
下面的是正确的。
2024-09-30 09:25:07
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