(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

我们公司收了一张5万元银行承兑汇票,跟私人兑现了50000现金,这个怎么入账
答: 你好!借现金 贷应收票据
我们公司收到一张20万的银行承兑汇票,六个月以后才能承兑,老板就把这张汇票拿到私人那里去贴现了,贴现18万打在老板私人卡上,请问要怎么账务处理?
答: 借 库存现金18万 财务费用 2万 贷 应收票据 20万,贴现的利息应该进财务费用,但是超过银行同期利息的部分可能不能税前扣除,以后汇算清缴时要做纳税调整的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
收到货款银行承兑汇票一张,入了现金帐,5个月后银行承兑汇票到期承兑后,款项打入对公户,该怎么处理呢?
答: 收到票时 借应收票据贷应收账款 收到钱 借银行贷应收票据





粤公网安备 44030502000945号


