老师,2016年底,应付职工薪酬-社会保险费是平的,2017年我接手做账,1月份缴纳12月的社保再计提1月的社保后,就有借方余额了,我该怎么处理,请老师详细说明一下!说见图片
花
于2017-11-07 12:18 发布 1039次浏览


- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论

您好,您这样改也是可以的
2020-07-08 17:07:51

你好; 你去看看 具体是哪个科目的余额; 如果是 贷方的余额还是借方的余额;这样好判断
2021-12-06 14:35:52

也就是说,你之前计提的这个金额给他计提少了,那么你现在把这个差额给他补计提起来。跨年了,你这个费用类的科目,通过以前年度损益调整来进行替换。
2020-01-21 13:19:39

你好,借:应付职工薪酬—社会保险费—基本养老保险 -1000
应付职工薪酬—社会保险费—失业保险 -100
应付职工薪酬—社会保险费—工伤保险 -15
借:银行存款 1115
2023-08-17 09:19:04

一般是 借:制造费用 销售费用 管理费用 其他应收款-个人(个人负担社保部分)贷:应付职工薪酬
2015-09-16 12:02:21
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