老师,未开票收入如何做账和申报? 问
视同收入属于未开票收入么?也是跟上面一样做账申报么? 答
A入200万、B入300万以前实缴了后又有一个人C认缴 问
你好,可以的啊。可以按比例减脂。 答
你好老师,一般纳税人开9%的增值税普通发票,如果有 问
啊?为什么有的说可以有的说不可以? 开普通发票还能抵扣增值税进项税吗? 答
老师,我看到你在20.6月回复过一位同学,因进项为赠 问
锅具的税务处理:作为赠品出口且无法退税,需按免税处理(已按免税申报增值税是正确的),无需计提销项税额,也不涉及退税,无需挂账。 系统操作:在出口退税申报系统中,只需对可退税的 8 件产品正常申报退税,锅具因免税无需申报退税,无需额外系统操作。 后续处理:留存好报关单、赠品相关合同 / 说明等资料,证明锅具为赠品且按免税处理的合规性即可,无需长期挂账。 答
本月补缴了1-9月的社保,做工资表的时候,个人部分应 问
然后报个税的时候是扣掉的对吧 答

老师你好!工资基数是3800五险一金1011.56元计提社保借,管理费用_社保费1011.56贷,应付职工薪酬_社会保险费1011.56借,应付职工薪酬_社会保险费1011.56借,其他应收款_社会保险费304贷,其他应收款_社会保险费95计提12月工资:借管理费用_职工薪酬8000贷,应付职工薪酬_职工工资8000借,应付职工薪酬薪酬_职工工资8000贷,其他应收款_社会保险费304贷,其他应收款_社会保险费95贷,银行存款7601问题来了,这是2019年发放工资账务处理,2020年涨工资了扣完社保4500,怎么做账?
答: 也就是说,你之前计提的这个金额给他计提少了,那么你现在把这个差额给他补计提起来。跨年了,你这个费用类的科目,通过以前年度损益调整来进行替换。
老师职工的承担的社保,我借:其他应收款~ 职工社保393.09 贷:应付职工薪酬~社会保险费麽393.09? 还是等到支付的时候直接就借:应付职工薪酬~社会保险费 838 其他应收款~职工社保393.09 贷:银行存款 个人部分需要过一下职工薪酬~社会保险嚒?
答: 你好! 借:应付职工薪酬~社会保险费 838 其他应收款~职工社保393.09 贷:银行存款 个人部分
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借:销售费用-职工薪酬 管理费用-职工薪酬 其他应收款-个人社保 贷:应付职工薪酬-社会保险费 这样计提申报扣除的对吗
答: 你好,是的,单位个人分别计算的









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蒋飞老师 解答
2020-04-15 06:49
小小媛 追问
2020-04-15 07:18
蒋飞老师 解答
2020-04-15 07:44