送心意

李老师2

职称中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-06 16:16

单位通过分期付款的方式购买了一套大型设备,已使用零余额账户支付了第一期3万元,设备总价500万元,已收到设备但尚未安装。

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相关问题讨论
单位通过分期付款的方式购买了一套大型设备,已使用零余额账户支付了第一期3万元,设备总价500万元,已收到设备但尚未安装。
2023-03-06 16:16:43
借 :在建工程 500万元 贷 :零余额账户用款额度3万元 长期应付款497万元
2022-05-13 08:26:18
您好,会计分录可以这样写: 预付货款时: 借:预付账款100000 贷:银行存款100000 收到设备时: 借:固定资产600000 贷:银行存款470000 预付账款100000 应付账款30000 每月月末计提折旧时: 借:其他业务成本—累计折旧 5000 累计折旧5000 达到质保期后付保证金: 借:应付账款30000 贷:银行存款3000 希望你喜欢我的回答,谢谢!
2023-04-14 17:44:54
亲爱的学员你好,你具体哪里有问题呢
2023-04-14 11:28:32
1.收到买方预付的第一笔货款30万元:借:银行存款 30万元贷:预收账款 30万元 2.发生成本费用:借:制造费用-加工设备折旧费 15万元借:原材料 6万元贷:银行存款 21万元 3.确认职工薪酬:借:应付职工薪酬 20万元贷:银行存款 20万元 4.确认成本费用合计:借:生产成本 56万元贷:制造费用-加工设备折旧费 15万元贷:原材料 6万元贷:应付职工薪酬 20万元 5.制造设备并交付给购买方,收到65万元货款和6万元增值税:借:预收账款 30万元借:银行存款 71万元贷:主营业务收入 100万元贷:应交税费-应交增值税-销项税额 6万元 6.结转成本:借:主营业务成本 56万元贷:库存商品 56万元 7.设备交付半年后收到买方支付的5万元尾款:借:银行存款 5万元贷:应收账款 5万元这是一个典型的制造业业务,涉及预付款、成本核算、收入确认和尾款收讫的会计处理。以下是针对这个业务的一系列会计分录: 8.收到预付款: 借:银行存款 300,000 贷:预收账款 300,000 1.支付研制成本: 借:研发支出 450,000 贷:银行存款 100,000 应付职工薪酬 200,000 累计折旧 150,000 原材料 60,000 1.确认收入并收到部分货款: 借:银行存款 650,000 应交税费——应交增值税(销项税额) 60,000 预收账款 300,000 贷:主营业务收入 1,110,000 1.结转成本: 借:主营业务成本 450,000 贷:研发支出 450,000 1.收到尾款: 借:银行存款 50,000 贷:预收账款 50,000 以上分录按照制造业的流程,从预付款、成本发生、收入确认、成本结转到尾款收取,完整地反映了该科研单位的财务活动。
2023-09-27 08:42:08
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  • 那你就别改入 26 年 3 月:28 万是 24 年跨户转账,

    正确红字冲销:同借红字、同贷红字,农行一借一贷各 - 28 万,余额自动不变;建行只借方 - 28 万,冲虚增。 分录 红字冲原错凭证(原分录:借建行 28 万,贷农行 28 万) 借:银行存款 - 建行 2124 -280000 借:银行存款 - 农行 1173 %2B280000(蓝字) 或规范红字写法: 借:银行存款 - 建行 2124 −280000 贷:银行存款 - 农行 1173 −280000 余额原理 农行:贷方红字 - 28 万 = 借方 %2B 28 万,原本贷方 28 万,现在 - 28 万,借贷抵消,余额分毫不动; 建行:借方直接减掉虚增 28 万,修正账面。 原错:建行 %2B 28、农行 - 28 冲销:建行 - 28、农行 %2B 28 →农行一加一减,余额不变;建行归零修正。

  • 题目这里,2×24年6月30日甲公司与乙公司签订租赁

    因为6月当月还是需要计提的。

  • 老师,我们是罗森加盟店,每个月他们给给我们打一比

    收入按结算单全口径销售额确认(全部售货总额),不是对公回款金额;罗森代收货款挂往来。 对公打到你账户的款项 = 全销售额−罗森扣掉的货品货款、平台服务费、加盟费等扣款。 分录 当月确认全营收(按罗森结算单含税销售额) 借:其他应收款 — 罗森(全部应收货款) 贷:主营业务收入 贷:应交税费 - 销项税 罗森扣拿货成本、各项费用(罗森开进项发票给你) 借:库存商品 / 主营业务成本、销售费用(服务费、管理费) 贷:其他应收款 — 罗森 收到罗森对公打款(红框金额) 借:银行存款 贷:其他应收款 — 罗森

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