老师,这个季度没有收入只有成本,我这条的可以吗,真 问
您好,可以的,没有收入,员工还在上班,发工资正常的 答
老师,我们向供应商买的辅料几千元,用银行公户付的 问
同学,你好 不正常的 答
老师,小县城员工租房100元/月,个税专项附近扣除每 问
能,个税专项附近扣除每个月能扣除800元 答
老师,今年缴纳以前年度2017、2018年度的房产税和 问
你好,补交的滞纳金就是借:营业外支出——滞纳金151164,贷银行存款 151164 答
老师你好,我们是餐饮企业一般纳税人,去年12月收到 问
借:原材料等 负数 借:其他应收款 正数 贷:应交税费-增值税-进项转出 正数 答

招待费40%必调的 是不是只在报表上调整就行 不用做会计分录?我今年收到去年的发票,该咋入账,在年报的时候 能税前扣除么?
答: 招待费的40%必调的情况下,报表上的调整是必要的,除此之外,也需要做会计分录,再加上,对于去年的收到发票,则需要入账,而且在年报的时候,也是可以税前扣除的,但是,在此之前,必须确保符合相应的政策规定,并且核对报表中的数据是否是准确的。
招待费40%必调的 是不是只在报表上调整就行 不用做会计分录?我今年收到去年的发票,该咋入账,在年报的时候 能税前扣除么?
答: 只在报表上调整就行 不用做会计分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问老师,我2022年的企业所得税年报中,2022年的收入是8863552.14,我填写的招待费是3227,纳税调整表还调增了3227*0.4=1290.8,我觉得不对吧,应该不需要调增的吧,我的招待费一共就这么多呀,另外是不是招待费不管多少,都有40%是不能税前扣除的呀
答: 发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来。





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