宋老师 你好 我们刚开始进货的时候并没有进货达到多少返点的协议 所以之前的账目就没有设计预付账款 不想调整之前的凭证 如果返点的钱每次都是抵减下一次的进货金额 这样分录该如何编制呢 返点每次抵减下一次进货金额 那这样下一次的进货金额减少 就影响了我返点的钱 如果不想影响返点的钱 该如何操作及编制分录呢 老师可以告知上述所有环节 分录该如何编制吗

重要的流沙
于2017-11-03 17:10 发布 964次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!你以前没有,现在有了必须要调整啊。把以前多计入的部分冲减出来当预付账款
2017-11-03 21:00:04
您好!你红字冲减之前错误的分录,然后按正确的金额分录重新填写就好了
2022-03-01 16:22:18
您好
借 预付账款
贷 应付账款
2019-05-09 17:24:32
您好,这个是不需要的,相当于科目重分类的
2022-05-26 13:59:09
这个负数不需要你调整,你财务报表这个会自动取数
2020-06-04 12:42:37
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