送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-11-03 21:00

你好!你以前没有,现在有了必须要调整啊。把以前多计入的部分冲减出来当预付账款

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相关问题讨论
你好!你以前没有,现在有了必须要调整啊。把以前多计入的部分冲减出来当预付账款
2017-11-03 21:00:04
您好!你红字冲减之前错误的分录,然后按正确的金额分录重新填写就好了
2022-03-01 16:22:18
您好 借 预付账款 贷 应付账款
2019-05-09 17:24:32
您好,这个是不需要的,相当于科目重分类的
2022-05-26 13:59:09
这个负数不需要你调整,你财务报表这个会自动取数
2020-06-04 12:42:37
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