老师您好,公司应收账款无法收回,转营业外支出需要 问
您好,是的,对方注销了,这种是可以抵税的 答
老师麻烦问下,所谓的“给税点”是用不含税的计算 问
是的,以 不含税价格加上税金 答
老师,我们是集团公司,政府把专项资金付给我们做活 问
可以作为子公司收入。 母子公司签:项目委托 / 服务合同,写明子公司负责执行活动。 母公司扣的钱,是管理费,要开票交税。 拨给子公司的钱,子公司做营业收入 / 其他收益。 做到:合同、干活、发票、资金一致就合规。 答
老师好,原会计没有把土地使用税做过税源采集,我在2 问
需要补申报,采集申报所属期是2025年1月-2025年12月 答
老师,填年报纳税总额25年1月份交的是24年的税,那这 问
那个是算到24年的税,按所属期 答

老师,1-6月已经确认收入70万没有开票,11月才开给对方70万的票,这种情况我要怎么做账
答: 你好,也就是之前做了无片收入是吗?现在红冲无票收入,借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数,然后再做发票的。
老师,1-6月已经确认收入70万没有开票,11月才开给对方70万的票,这种情况我要怎么做账
答: 1、首先在1-6月份的会计凭证中,增加一条70000元的收入科目。 2、在11月份的凭证中,增加70000元的销售发票,并同时减少70000元的应收款。 3、将70000元的应收款余额结转至12月份。 4、最后在12月份的凭证中,减少70000元的应收款,并同时增加70000元的现金科目。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问老师,就是我们有个堆存收入。比如,他们打款了6万(1-3月的,每月2万),我这边直接开了6万的票。但是我实际确认收入的金额只有2万,这种情况我怎么账务处理呀?1月我确认收入——借:银存6万。贷:合同负债4万,收入1.89,销项0.11???后期我再确认收入直接由合同负债转出即可,对吧?收入的确认和开票没有关系
答: 同学你好 对的 是这样的





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