2018年11月我们已完工1000万的工程,按合同约定本次我们要收款70%(1000*70%=700万), 但2018年11月收到工程款300万,我公司开票给甲方300万, 2019年2月收到工程款100万,我公司开票100万给甲方 截止2019年2月,我公司累计开票400万给甲方,累计收工程款400万, 以上业务,内账和外账分别怎么处理
苏苏
于2019-04-19 11:49 发布 1389次浏览
- 送心意
徐璐老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2019-04-19 14:18
内外账都是一样的处理方式,跟开票收款同步确认收入,借银行存款 300 贷主营业务收入 270.27 应交税费-销项 29.73 只是如果合同有约定什么时候要收款70%的话,就必须在那个时候进行70%款项收入的申报。
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