老师,有一笔业务,6月份我出租经营用房,我给对方开了发票,但对方6月份没有付租金,他们是7月份才付的租金,租期是从6月算起的,租1年,假如租金不含税收入是12万元,增值税1.08万元,这笔分录应该怎么做才对呢?我借记应收账款13.8万元,贷记主营业务收入1万元(这个是确认6月份营业收入),贷记增值税1.08万元,差额部分我摆在什么科目呢?
老鱼翁1918
于2024-07-12 10:38 发布 150次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-07-12 10:41
您好
请问租金每个月多少金额 开了发票多少金额?
相关问题讨论

没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09

你好,都是主营主营业务收入+其他业务收入
2018-05-10 21:05:41

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04

具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
老鱼翁1918 追问
2024-07-12 10:49
bamboo老师 解答
2024-07-12 10:51
老鱼翁1918 追问
2024-07-12 11:08
bamboo老师 解答
2024-07-12 11:11