请教一下老师,我们是销售方,2024年开具了1张6万的 问
您好,如果现在只开这一笔负数的,退的税要还给税务局的;如果本月含这笔负数发票的销售额为正数,那就按相抵后的正数继续即征即退 答
怎样审核原始凭证?怎样对账,查账,结转?计提是什么意 问
同学,你好 怎样审核原始凭证? 就是审核真实性、合法性、完整性和准确性。 真实性:业务是否真实发生发票是否有虚开嫌疑 合法性:是否符合税法规如餐饮发票是否用于招待费合规列支 完整性:要素是否齐全包括日期、金额、单位、签章、经办人签字等。 准确性:大小写是否一致计算有无错误项目分类是否正确 答
老师,其他应收款里不是对个人的吗?前会计里面记得 问
不是业务往来的单位,可以挂其他应付款 答
老师您好 我想咨询下 我们基本户在25年做账 问
2026 年初直接一笔调整,不用反结账 25 年 借:其他应收款 — 工会账户 贷:银行存款 — 基本户 做完后: 基本户余额剔除工会资金,账实相符 工会单独账套正常核算收支 不影响汇算、不涉税风险 答
老师,关于成本的结转,要是在百货超市,月底也要一个 问
同学,你好 可以合并做一个总的结转分录 答

签合同前支付了一部分钱 借 预付账款 贷银行存款 签订后开始建工程 借 在建工程 贷 预付账款 应付账款 这样对吗
答: 您好!对的。可以这样做
装修厂房门窗预付账款5万元,装修完成后全部应付10万元。分录借预付账款50000贷银行存款50000完工后借在建工程100000贷预付账款50000银行存款50000,这样账务处理对吗?
答: 是的,是这样账务处理的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
合作社修建一个蓄水池,用专项资金支付,我做的分录麻烦帮我看做对没,收到钱,借:银行存款,贷:专项应付存款,修建时:借:在建工程,货:银行存款,完工:借:固定资产,贷:在建工程,付款时:借:专项应付款,贷银行存款吗
答: 你好; 借专项应付账款贷资本公积 。 其他 分录 科目是对的
同一个月月头预付了采购款,借:预付账款,贷:银行存款,月尾付了全款,然后收到发票,借:成本费用,贷:预付账款,银行存款,可不可以直接做借:成本费用,贷:银行存款
你好老师,课程营业期业务14,之前借预付账款40000贷银行存款40000借库存商品130455贷预付账款130455 付款后的分录是不是借预付账款90455贷银行存款90455
已收款未开票,借,银行存款,贷,应收账款-公司名字,可以吗?已付装修费,未收到票,借,预付账款-公司名字,贷,银行存款,行吗?还有给法人转备用金,借,其他应付款-法人名字,贷,银行存款,这样行吗?





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