老师我5月份做账有进项税额转出,请问申报5月份的增值书,进项税额转出是不是应该按账上记载的填在报表里?

欢总在笑
于2023-03-01 16:54 发布 201次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
2023-03-01 17:08
是的,在申报5月份增值税时,进项税额转出应该按账上记载的填在报表里。比如,在5月份,你的企业购入了原材料,企业第一次购买支付了1000元,其中包括了120元的进项税,那么你在申报5月份增值税时,就应该在报表中把进项税额填写成120元。
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是的,在申报5月份增值税时,进项税额转出应该按账上记载的填在报表里。比如,在5月份,你的企业购入了原材料,企业第一次购买支付了1000元,其中包括了120元的进项税,那么你在申报5月份增值税时,就应该在报表中把进项税额填写成120元。
2023-03-01 17:08:14
总的来讲你的增值税是2.1万
借管理费用-招待费0.1,贷应交税费-应交增值税(进项转出)0.1
借银行等,贷主营业务收入,贷应交税费—应交增值税(销项)2
2021-08-13 15:23:29
你好,可以在五月份的里面做
2020-06-17 17:13:59
你好,什么原因进项转出。
2021-07-12 13:33:59
进项税转出应该做在8月份,应该是先做账,次月初再进行纳税申报的。
2018-09-13 09:48:02
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