老师,汇算清缴把以前的的费用调减了,成本减少了,例如我做的原本的凭证是做的借管理费用5万贷应付职工薪酬5借应付职工薪酬5贷现金5万,现在汇算清缴,发现这个费用是不存在的,现在我应该做什么分录啊

优雅的柚子
于2023-03-01 11:33 发布 717次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,如果福利费都通过应付职工薪酬-福利费过下,就是应付职工薪酬-福利费的贷方累计金额
2024-03-26 16:04:40
同学,
按应付职工薪酬的借方填实际发生数。
2021-03-24 17:49:17
你好,同学
各个费用的金额
2024-04-10 09:55:17
您好
按照实际的支出金额 以管理费用下的来填
2022-05-15 10:28:11
你好。那就按实际的应付职工薪酬科目填写。
2023-05-08 14:29:19
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