送心意

青柠

职称会计实务

2023-02-28 12:22

用友软件结账处理办法如下:  
1. 在"基本档案"中,选择“客户档案”,新建客户信息;  
2. 选择“账务处理”,从“应收款明细账”中查看客户的付款情况;  
3. 选择“销售管理”,填写销售单据,实现结账处理;  
4. 选择“报表管理”,打印“应收款账龄分析表”,查看客户的应收款项详细信息。  
拓展知识:用友软件还可以实现记账、凭证录入、预算和计划的录入、库存的盘点、科目余额的调整等多种功能。

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用友软件结账处理办法如下: 1. 在"基本档案"中,选择“客户档案”,新建客户信息; 2. 选择“账务处理”,从“应收款明细账”中查看客户的付款情况; 3. 选择“销售管理”,填写销售单据,实现结账处理; 4. 选择“报表管理”,打印“应收款账龄分析表”,查看客户的应收款项详细信息。 拓展知识:用友软件还可以实现记账、凭证录入、预算和计划的录入、库存的盘点、科目余额的调整等多种功能。
2023-02-28 12:22:46
一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账,所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。反结账:是指返回上月结账前状态,在结账界面选中需要反结月份(一般是上月)使用快捷键SHIFT+CTRL+F6及可返回到上月结账前的状态;反记账:是指回复记账前状态,在对帐界面使用快捷键CTRL+H激活“恢复记账前状态”功能,然后再记账功能的下边会出现恢复记账按钮,点击使用就行了。反审核:是指已审核的凭证取消审核,使用审核人的身份在审核凭证的界面点击相应的凭证,取消审核就行了。
2017-04-04 11:47:35
您好,是想找视频课件吗,这个在首页问在线客服,答疑老师没有权限听这些课,也不知道有哪些内容。您工作中具体有哪个地方不会用,可以在这里问,我们都是在公司上班的财务人员
2023-08-13 18:20:52
你好。年度结账跟其他月份一样,结账12月份的。然后需要新建19年账套。从系统管理中新建。用主管账号登录进去。
2019-02-21 15:57:20
用友软件反结账和反记账的步骤如下: 一、反结账: 1、登录用友软件,打开“凭证处理”,选择“反结账”功能; 2、在金额栏中输入反结账金额,点击“审核”按钮; 3、核算单位审核通过后,点击“反结账”按钮,系统提示反结账成功; 4、在“凭证处理”中,查询反结账凭证,确认反结账凭证的正确性。 二、反记账: 1、登录用友软件,打开“凭证处理”,选择“反记账”功能; 2、在凭证查询中,查询待反记账的凭证,点击复选框,勾选待反记账的凭证; 3、点击“审核”按钮,核算单位确认后,点击“反记账”按钮; 4、在“凭证处理”中,查询反记账凭证,确认反记账凭证的正确性。 另外,在使用用友软件进行反结账和反记账时,应注意以下几点: 1、应根据企业的会计制度和会计政策,合理使用反结账和反记账功能; 2、应遵守会计相关法律法规,进行合法反结账和反记账; 3、确保反结账和反记账凭证的准确性和完整性; 4、对于反结账和反记账后,应及时进行源单作废处理; 5、及时完成反结账和反记账后的账目核查工作。
2023-02-28 12:00:54
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