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青柠

职称会计实务

2023-02-28 11:07

用友T3软件反结账是一个将已录入但未结账的凭证批量反结账的处理过程。 
 
反结账操作步骤: 
 
1.登录用友T3软件,进入“凭证管理”模块,选择“反结账”; 
 
2.在反结账界面,系统会根据反结账前的凭证状态自动勾选未结账的凭证; 
 
3.点击“反结账”按钮,系统弹出反结账确认框,确认无误后,系统会自动将勾选的凭证状态变更为已结账; 
 
4.点击“结束”按钮,反结账完成。 
 
举个例子: 
公司A有一笔凭证,金额1000元,但由于某种原因,未结账,这时,可以使用用友T3软件的反结账功能,将该凭证反结账,将状态变为已结账。

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用友T3软件反结账是一个将已录入但未结账的凭证批量反结账的处理过程。 反结账操作步骤: 1.登录用友T3软件,进入“凭证管理”模块,选择“反结账”; 2.在反结账界面,系统会根据反结账前的凭证状态自动勾选未结账的凭证; 3.点击“反结账”按钮,系统弹出反结账确认框,确认无误后,系统会自动将勾选的凭证状态变更为已结账; 4.点击“结束”按钮,反结账完成。 举个例子: 公司A有一笔凭证,金额1000元,但由于某种原因,未结账,这时,可以使用用友T3软件的反结账功能,将该凭证反结账,将状态变为已结账。
2023-02-28 11:07:46
你好进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
2019-03-07 15:37:22
您好 取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消 取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。 再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”
2019-12-11 21:52:44
你好,参考如下的, 备份步骤:硬盘,新建文件夹;打开系统管理,系统--注册(admin进入),账套--备份;选择建立的文件夹 年结步骤: 1、年结之前先备份 2、账套主管(demo)进入系统管理,年度账--建立 3、重新打开系统管理账套主管(demo)进入,会计期间选择新建立的年度,年度账--结转上年数据(注:有其他模块的先结转其他模块的数据,总账模块数据最后结转)
2020-03-08 11:53:08
用友T3软件修改去年的账可以如下操作: 1、在账簿页面,点击【原始凭证】进入凭证列表页面; 2、点击【筛选】框,选择相应的账簿,如去年的账簿; 3、在列表中选择要修改的凭证,点击【编辑】按钮,将凭证的相关信息修改,如日期、摘要、金额、科目等; 4、点击【保存】或【继续编辑】按钮,完成对去年账的修改; 5、如果需要审核,可以勾选需要审核的修改凭证,点击右上角【审核】按钮,进入审核页面,勾选【同意】,点击【提交审核】,即完成审核; 6、若发现误差,可以在【原始凭据】页签中,勾选需要纠正的凭证,点击【纠正】按钮,完成凭证纠正,一般情况下,纠正凭证需要审批,点击【提交审核】按钮即可。
2023-02-27 17:05:07
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