送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-03-07 15:37

你好进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

向日葵 追问

2019-03-07 15:44

老师,我现在账套日期是2019.1月,想要反结账到2018.12月,怎么操作

王晶老师 解答

2019-03-07 15:47

就是这样操作的啊

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你好进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
2019-03-07 15:37:22
用友T3软件反结账是一个将已录入但未结账的凭证批量反结账的处理过程。 反结账操作步骤: 1.登录用友T3软件,进入“凭证管理”模块,选择“反结账”; 2.在反结账界面,系统会根据反结账前的凭证状态自动勾选未结账的凭证; 3.点击“反结账”按钮,系统弹出反结账确认框,确认无误后,系统会自动将勾选的凭证状态变更为已结账; 4.点击“结束”按钮,反结账完成。 举个例子: 公司A有一笔凭证,金额1000元,但由于某种原因,未结账,这时,可以使用用友T3软件的反结账功能,将该凭证反结账,将状态变为已结账。
2023-02-28 11:07:46
您好 取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消 取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。 再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”
2019-12-11 21:52:44
建议联系用友软件服务商,让他们远程下
2019-12-13 16:27:46
您好,1、反记账的步骤: (1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活; (2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作; 2、取消记账后,以原先进行审核操作的操作员登录总账,执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作; 3、打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程中,对系统提示,“是否要整理断号”可根据需要选择,这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证,就被删除了。 4.如果你还是解决不了的话,建议你直接联系用友服务商技术支持
2018-07-06 20:53:47
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