2015年12月暂估入库应付xx公司100万,当时已经结转成本了。1、要怎么冲掉这笔暂估应付款?2、应付x公司我们现在那个月都有交易,每个月收到发票都有冲暂估的,但是因为每个月都有销项,收到这个x公司的发票之后冲了之前的100暂估应付,现在每个月又要暂估应付x公司,这样做对

傻傻橥
于2017-10-26 16:21 发布 807次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-10-26 16:56
好的,就是收到发票要先冲掉原来暂估的是吗?后续有再继续暂估吗?
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1根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
2,如果是购进还没有取得发票,只能继续暂估了
2017-10-26 16:21:52
发票收到了,就要冲掉暂估入库
2017-09-29 17:21:41
你好!只用应付账款就可以,按规定是每月做一次
2016-10-07 13:14:54
您好
请问您暂估时候分录怎么写的
2019-04-09 11:10:46
12月冲销是 借;应付账款—暂估 贷;库存商品—螺纹钢640144.66
如果之前结转成本金额有错误,需要对结转成本分录做相应调整
4月份借;库存商品 应交税费(进项税额 ) 贷;应付账款
2018-12-27 08:47:36
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2017-10-26 16:21
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2017-10-26 17:03