老师你好,我12月暂估成本当时 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估款 现1月收到成本票,能直接 借:应付账款-暂估款 贷:应付账款-xx供应商 这样做可以吗?还需要红冲上个月暂估款的那个分录吗?

陪你考证的初级班主任
于2022-02-21 09:31 发布 1062次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31
第一个分录,应该是房租,第二个分录应该是咨询公司的成本
2019-05-22 11:11:01
您好
冲销暂估是负数表示 正确的
2019-10-20 19:53:47
你好,不需要,出纳是对收付款业务签字
2022-04-02 02:03:12
按照上个月的做复数就可以。
2022-04-20 10:00:39
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