假设在2017年12月未计提全面,在2018年汇缴前(2018年1月以后)陆续有发票到财务报账,财务入账到2017年12月,借:费用类科目 贷:其他应付款(或预提费用),在18年实际报账月份,借:其他应付款(或预提费用) 贷:货币资金,可否?

菲童牛宝
于2017-10-20 21:58 发布 947次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,是可以这样处理,达到少交税款的目的的
2017-10-20 21:59:43
同学你好
发票开了直接做
借以前年度损益调整
贷预付账款
借利润分配未分配利润
贷以前年度损益调整
2022-03-23 13:45:23
可以的,可以这么做的。
2023-06-21 16:51:00
你做红字分录冲减就可以了。借其他应付款 贷以前年度损益调整
2023-07-10 10:39:07
你好,需要把预提的费用分录红冲
2023-07-10 14:45:10
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