我有个异地项目,开了发票,也收了款。最终项目结算价比之前的少了几十万,差额在1月份也退回给月主了。这后续要做哪些处理?

英勇的面包
于2023-02-22 09:34 发布 598次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-02-22 09:35
你好; 那你开票意思也是多开了出去吗 ? 结算少了是什么原因的; 看是否涉及发票红冲处理的
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你好; 那你开票意思也是多开了出去吗 ? 结算少了是什么原因的; 看是否涉及发票红冲处理的
2023-02-22 09:35:32
不可以的,需要分开,因为你这个一月份的所属期税款,它是一月份的,这个一月份必须在15号之前预缴。
2023-02-09 11:15:24
是的,红冲发票重新开就是
2024-02-20 14:50:03
您好, 这个开票的是需要做账的呢
2024-02-28 14:31:44
您好,把原来的分录原样冲回,涉及到损益的科目用“以前年度损调整”替代,再按正确金额做正确的分录,涉及到损益的科目用“以前年度损调整”替代,再把“以前年度损调整” 结转到“未分配利润”,同时要更正2022年年度汇算清缴申报表
2023-06-12 21:47:54
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