像这个代扣的物业费直接支付的时候做借其他应付款--代扣物业费,发放工资的时候做的是借:应付工资 ,贷代扣物业费,那现在这个最后的余额怎么办
黑咖啡
于2017-10-12 10:42 发布 827次浏览

- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!为什么会有余额,是因为你多代付了吗
2017-10-12 10:44:22

你好,
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
其他应付款—员工社保
应交税金—个所税
借:应交税金—个所税
贷:银行存款
2019-04-03 14:45:08

你好,这样两个客户会产生余额的。
2018-06-29 17:48:28

1、借:预付账款 贷:银行存款 2、发票来后 借:管理费用等科目 贷:预付账款
应当是这样
2017-06-10 14:51:22

您好,冲平的时候,借;其他应收款(扣垫付社保及个人所得税),借:管理费用-工资,社保等科目,负数。
2018-10-22 19:52:56
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