像这个代扣的物业费直接支付的时候做借其他应付款--代扣物业费,发放工资的时候做的是借:应付工资 ,贷代扣物业费,那现在这个最后的余额怎么办

黑咖啡
于2017-10-12 10:42 发布 873次浏览

- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
你好!为什么会有余额,是因为你多代付了吗
2017-10-12 10:44:22
同学,你好
老师,我想问一下,缴纳个人代扣的社保怎么做账,发放工资的时候,
财务会计,我是
借:业务活动费-工资 贷:其他应付款-社保 财政拨款收入
预算会计那边是借:事业支出-财政拨款支出 贷:财政拨款预算收入,预算会计没有做往来,直接做的是实发的工资。
那我在做支付代扣个人社保的时候,
财务会计是借:其他应付款-社保 贷:财政拨款收入
预算会计怎么做账呢
答:借:事业支出 贷财政拨款预算收入。
2022-12-10 00:35:23
发工资:借:应付工资-工资
贷:其他应收款—社保代扣
其他应收款—个税代扣
其他应付款老板, 借:管理费用—社会保险费
其他应收款—社保代扣
贷:其他应付款老板
2020-07-01 10:16:45
你好,是你挂靠别人还是别人挂靠你做项目?
2022-06-29 05:53:38
你这边业主没有要发票吗?
2022-03-11 14:48:45
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