老师,我想问一下,缴纳个人代扣的社保怎么做账,发放工资的时候,财务会计,我是借:业务活动费-工资 贷:其他应付款-社保 财政拨款收入 预算会计那边是借:事业支出-财政拨款支出 贷:财政拨款预算收入,预算会计没有做往来,直接做的是实发的工资。那我在做支付代扣个人社保的时候,财务会计是借:其他应付款-社保 贷:财政拨款收入 预算会计怎么做账呢

知性的黄豆
于2022-12-10 00:18 发布 1404次浏览
- 送心意
立峰老师
职称: 注册会计师,税务师
2022-12-10 00:35
同学,你好
老师,我想问一下,缴纳个人代扣的社保怎么做账,发放工资的时候,
财务会计,我是
借:业务活动费-工资 贷:其他应付款-社保 财政拨款收入
预算会计那边是借:事业支出-财政拨款支出 贷:财政拨款预算收入,预算会计没有做往来,直接做的是实发的工资。
那我在做支付代扣个人社保的时候,
财务会计是借:其他应付款-社保 贷:财政拨款收入
预算会计怎么做账呢
答:借:事业支出 贷财政拨款预算收入。
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同学,你好
老师,我想问一下,缴纳个人代扣的社保怎么做账,发放工资的时候,
财务会计,我是
借:业务活动费-工资 贷:其他应付款-社保 财政拨款收入
预算会计那边是借:事业支出-财政拨款支出 贷:财政拨款预算收入,预算会计没有做往来,直接做的是实发的工资。
那我在做支付代扣个人社保的时候,
财务会计是借:其他应付款-社保 贷:财政拨款收入
预算会计怎么做账呢
答:借:事业支出 贷财政拨款预算收入。
2022-12-10 00:35:23
不涉资金的不需预算会计处理
2022-11-03 10:41:25
其他应付款是贷方余额的吗?如果是贷方余额,你们单位不需要支付的,转到其他收入里面,借其他应付款,贷其他收入。
2023-10-08 10:12:44
同学,你好
可以填在其他应付款借方负数,可以填在贷方
2022-04-08 13:55:29
你好,其他应付款是负数说明企业没有债务,没有影响
2019-10-12 09:59:19
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