- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!借应收账款481260 贷主营业务收入481260/1.03 应交税费-应交增值税483260/1.03*0.03
借银行存款 贷应收账款200000
2017-10-11 19:40:59

您好,一般情况下,是您收款时,对付款单位开发票,您付给那个挂靠单位款时,让对方给您开发票。差价就是您的收入。
2017-01-09 19:50:51

预付款时,借:预付账款 贷:银行存款
每月分摊时候,借:管理费用 贷:预付账款
2019-02-22 09:15:35

你好,需要取得发票入账 的
先计入待摊费用,然后按月摊销
2017-07-22 17:46:04

借银行存款,贷其他业务收入应交税费,
借其他业务成本贷银行存款。
2020-09-07 21:44:42
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