- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!借应收账款481260 贷主营业务收入481260/1.03 应交税费-应交增值税483260/1.03*0.03
借银行存款 贷应收账款200000
2017-10-11 19:40:59

您好,一般情况下,是您收款时,对付款单位开发票,您付给那个挂靠单位款时,让对方给您开发票。差价就是您的收入。
2017-01-09 19:50:51

借银行存款,贷其他业务收入应交税费,
借其他业务成本贷银行存款。
2020-09-07 21:44:42

你好 是的 分录是这样来做账的
2020-09-07 09:24:55

你好,贷方计入银行存款或应付账款科目
2017-06-23 15:56:24
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