送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-02-22 09:15

预付款时,借:预付账款  贷:银行存款 
每月分摊时候,借:管理费用 贷:预付账款

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相关问题讨论
你好,暂估入账明年补上的啊
2020-01-06 21:27:52
你好,应该计入固定资产的。另外就是发票没有到的话可以暂估进行折旧。
2020-02-29 17:51:21
借银行存款,贷其他业务收入应交税费, 借其他业务成本贷银行存款。
2020-09-07 21:44:42
你好 是的 分录是这样来做账的
2020-09-07 09:24:55
你好,贷方计入银行存款或应付账款科目
2017-06-23 15:56:24
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