- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-10-06 16:01
你好!可以的。本月的一般没什么关系
不过分开做会更好
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你好!可以的。本月的一般没什么关系
不过分开做会更好
2017-10-06 16:01:09

先借预付账款贷银行存款 发票到后借:原材料 应交税费-进项税 贷 预付账款
2017-08-08 11:05:18

你好,收到材料入库,发票未到,还是做暂估入账处理
收到票时,先冲销暂估入账,然后根据发票做材料入账分录
借:应付账款-暂估 , 贷:原材料
借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
2022-06-15 21:15:25

你好!是的。就是这样做。
2017-12-26 16:37:42

你好,对的。
2019-12-25 13:27:01
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你好 追问
2017-10-06 16:07
宋生老师 解答
2017-10-06 16:08