17月公账收到一笔款,当时未开票,已经确认收入,9月开了票,该怎么做账?可不可以把之前的做一个负数凭证?调一下之前的账
sunshine
于2017-09-20 11:08 发布 869次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

把7月的账务用负数冲销,9月的开票业务,按照正常记账即可。
2017-09-20 11:21:43

你好,那只能是重复确认收入了
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2017-09-20 10:57:54

你好,开了发票需要做账的
先做发票的收入,然后红冲无票收入
2020-01-28 17:34:01

可以把没入账的收入补计为收入
2020-03-30 14:23:00

你好,之前有无票收入是吧,红冲无票收入做这个月开发票的
2018-12-03 17:06:57
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