老师请问,资产减值损失,我们公司做法是月底确认减 问
对的是的,本年累计有12月份没有。 答
老师携程商旅平台的结算明细和发票明细订单税额 问
你好,总金额对得上吗? 答
东莞的公司社保收到短信说要对工伤保险缴费基数 问
将工伤基数改成与养老基数一样 答
老师,仓库购买货架计入什么费用 问
您好,计入管理费用-其他里面就可以 答
老师个税能更正申报上月吗?个税申报更正8月.9月可 问
10月份把之前漏报的累积申报即可 答

2018年9月预收了一个公司的货款,9月底发货并开具了专票!可是之前的会计并没有做确认收入,冲减预收账款的账!导致现在预收账款科目依然挂着这笔账。现在应该怎么调整呢?现在确认收入可以吗?
答: 那你就现在确认收入 借预收 贷主营业务收入 应交税费销项税
2018年 9月预收了一个公司的货款,9月底发货并开具了专票!可是之前的会计并没有做确认收入,冲减预收账款的账!导致现在预收账款科目依然挂着这笔账。现在应该怎么调整呢?现在确认收入可以吗?
答: 你好,借;预收账款 贷;以前年度损益调整——主营业务收入 应交税费 可以确认收入的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
3月预收客户货款75570,作了预收,并确认了收入,4月作账发现75500里包含了3570的运费,发货部门来报账付了现金,这笔款项应该怎么作会计分录?
答: 3570的运费应该冲减收入,借:主营业务收入 3570 贷:预收账款 3570 报销运费时,借:预收账款 3570 贷:库存现金。
3月预收客户货款75570,作了预收,并确认了收入,4月作账发现75500里包含了3570的运费,发货部门来报账,这笔款项应该怎么作会计分录?
老师你好,之前预付款(货物已收到),一直在预付账款科目挂着。现在确定收不回发票(对方已在税局清账),该怎么做账转出这笔预付款呢。
16年的合同金额67200,做了预收账款,后期确认收入的时候,没有把对应的增值税金额冲掉预收账款,导致预收账款一直有遗留1957.28在贷方,那么现在18年应该怎么调账啊?应该把这笔钱调到哪里?




粤公网安备 44030502000945号



芳菲 追问
2019-03-04 18:25
邹老师 解答
2019-03-04 18:47