老师你好,之前预付款(货物已收到),一直在预付账款科目挂着。现在确定收不回发票(对方已在税局清账),该怎么做账转出这笔预付款呢。
辛勤的导师
于2021-10-21 11:45 发布 916次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2021-10-21 11:46
那你要转入库存商品里面的,只是这个成本没办法税前扣除
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你好,付款
借;预付账款 贷;银行存款
开具发票借;原材料等科目 贷;预付账款
2018-10-10 20:29:44

预付账款在贷方的话,它是属于负债。在借方就是属于资产。
2022-03-17 16:42:24

具体根据你的业务实质进行判断用那个会计科目。
2017-04-14 20:40:40

你好
上月付款,借;预付账款 36万,贷;银行存款36万
本月取得发票,借;库存商品等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;预付账款 (合计)
是2.1的尾数不需要支付了吗?
2019-10-28 08:43:48

其实是一样的,只不过是不是在报表上
2019-06-03 21:26:41
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辛勤的导师 追问
2021-10-21 11:48
辜老师 解答
2021-10-21 12:15