之前收到的专用发票记账公司未认证的就未做账,所以现在我要用之前的进项抵扣应当怎么做账? 可以把之前未认证的进项做到这个月的成本中吗?
欣欣子
于2022-04-27 14:14 发布 953次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,之前是价税合计多了成本吗?如果是的话可以的。
2022-04-27 14:24:34

借应交税费应交增值税进项
借管理费用负数,如果是当年在做这个
2022-04-27 14:25:37

哈哈,你们做账也是太任性了吧。
不认证就不挂账?你们是商业还是制造业?
2022-04-27 14:37:56

你好,可以在后期入账认证抵扣的。
2018-10-08 12:07:41

你好,账上的话就直接加税合计就可以了
2024-04-09 14:36:02
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