之前收到的专用发票记账公司未认证的就未做账,所以现在我要用之前的进项抵扣应当怎么做账?
欣欣子
于2022-04-27 14:11 发布 916次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

借应交税费应交增值税进项
借管理费用负数,如果是当年在做这个
2022-04-27 14:25:37

你好,之前是价税合计多了成本吗?如果是的话可以的。
2022-04-27 14:24:34

哈哈,你们做账也是太任性了吧。
不认证就不挂账?你们是商业还是制造业?
2022-04-27 14:37:56

你好
借记 原材料或费用类科目
贷记 应交税费-待抵扣进项税额
2018-10-31 17:05:36

同学,你好
可以认证的
2020-12-31 16:00:17
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