之前收到的专用发票记账公司未认证的就未做账,所以现在我要用之前的进项抵扣应当怎么做账?

欣欣子
于2022-04-27 14:11 发布 1075次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
借应交税费应交增值税进项
借管理费用负数,如果是当年在做这个
2022-04-27 14:25:37
你好,之前是价税合计多了成本吗?如果是的话可以的。
2022-04-27 14:24:34
哈哈,你们做账也是太任性了吧。
不认证就不挂账?你们是商业还是制造业?
2022-04-27 14:37:56
你好,需要的你已经勾选了,就应该做到进项里面。
2022-03-07 13:19:52
同学你好
这两个办法都可以
2023-03-29 14:11:55
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