最近去年审计报告数据下来,我想以审计去年期末数 问
年初抵消数确认:直接取用去年审计报告中的合并抵消分录汇总(内部往来、未实现损益、权益抵消等累计余额),与今年年初单体关联数据核对,差异即为需延续的抵消数,审计调整的去年期末数需同步调整抵消数。 合并工具底稿:推荐 Excel 模板,包括合并抵消汇总表(分类别列示上期余额)、内部往来对账表(核对应收应付)、试算平衡表(自动勾稽)。 月度数据维护:每月需维护单体报表、内部交易 / 往来明细(含未实现损益)、审计调整衔接记录,以及投资公司关注的关键指标和重大事项说明,月末做好对账和勾稽校验。 答
老师,请教一下,员工每月发工资,不申报个税,次年做汇 问
您好,没有申报工资,不需要汇算清缴 答
老师:现在工资个税怎么计算的,如果员工工资9000一 问
每月扣除5000后,再*3%计算个税 答
小规模公司,上一季度4-6月销售额不含税金额不到5 问
必须要要如实申报,不然就是虚假申报,要罚款的 答
老师好,1、我公司员工汇入我公司的款打错了,公司退 问
借银行存款,贷其他应付款 支付出去,做相反的, 借银行存款,贷预收账款5万, 借预收账款5万,贷银行存款。 答

公司租金是从公司户转帐的,怎么做外帐呢?分录?
答: 借;待摊费用 贷;银行存款
公司房租是从公司户转帐的,怎么做外帐呢?分录?
答: 借;待摊费用 贷;银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
在外帐银行做分录:借 其他应收款 (张三)贷 银行存款 做成借款 在外帐现金做分录:借 其他应收款(股东) 贷 现金 转到内帐 现在内帐有钱陆续转到外帐银行。我能不能做账时用内帐转出的钱同时消掉两个其他应收款?只是做账,钱最终在外帐银行。没有经过外帐现金。该怎么做分录呢?
答: 可以冲销其他应收款,分录如下: 借:银行存款 贷:其他应收款-股东、张三

