你好老师,公司设备安装工程安装完毕准备交付使用, 问
你好对的 是这么做的 如果你们是一般纳税人与对方给你开专车的话,你这个暂估按不含增值税的 答
老师。我这有一个子公司,其中一张私人卡,现在说这 问
这个钱也要做到子公司里面去吗?需要还吗? 答
我们公司有规定出差补贴一天补100元,这个可以和差 问
你好,这个如果没有发票,就要计入工资交个税了。 答
某员工连续3个月个税0申报会不会有问题 问
那个不会有问题的哈 答
老师,我们建筑行业,工人工资是否需要在个税系统里 问
是的,需要申报个税,交社保 答

简易计税 但是收到专票我认证完了 在申报的时候在哪张表上填写进项税额转出啊 为什么最后要让我交这部分税呢?
答: 1、填入附表二简易计税方法征税项目用栏。 2、“为什么最后要让我交这部分税呢?”这句话是什么意思?
我在8月份收到一张专用发票,做账时转出。9月填8月增值税申报表时也填了转出了税额。9月底,又发起了红字发票申请,对方也开来销项负数的发票。然后10月份填9月纳税申报表时,系统会自动带出来这部分转出税额 那我不是多转出了吗?收到的正数进项,用于简易计税,即使认证了,在填申报表的时候,不是也要转出吗?现在把这张发票红冲了,我这边发起的,那纳税申报表又有这笔税额的转出了啊
答: 你可以到税务局做9月申报8月的更正申报。但这几天能不能办理,要联系你当地税务局,这几天各地税务局在维护升级
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师公司发票红冲,申报的时候,在申报表上要填写在哪行?增值税的? 我主要是纠结在,进项发票收到后认证了,对方红冲掉,这个进项税额转出又填在哪里?
答: 你好,13%的在13%里面填写的 你的正数收入加上负数收入合计填写在一块 如果之前已经认证了附表二,进项转出开具的红字信息表一栏里面填写。

