你好老师,公司设备安装工程安装完毕准备交付使用,由于款项问题,发票要到明年1月开具。请问凭证是不是这样处理:1、借:在建工程-安装工程 贷:其他应付款-暂估 (按合同金额);2、借:固定资产-暂估 贷:在建工程-安装工程。结转完次月正常提前折旧,等发票来了再红冲更正处理。

闻风摄雨
于2025-09-04 13:32 发布 85次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好对的
是这么做的
如果你们是一般纳税人与对方给你开专车的话,你这个暂估按不含增值税的
2025-09-04 13:34:39
分录里面的其他应付款是什么意思?
2018-11-01 11:06:01
你好
你们主营是啥的
2020-06-05 14:58:54
做成待摊费用比较合适。
2018-04-09 18:40:48
“企业在建工程的建设类及安装类无法结转到固定资产了”,这句话啥意思?
2022-01-10 20:11:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号


