你好老师,公司设备安装工程安装完毕准备交付使用,由于款项问题,发票要到明年1月开具。请问凭证是不是这样处理:1、借:在建工程-安装工程 贷:其他应付款-暂估 (按合同金额);2、借:固定资产-暂估 贷:在建工程-安装工程。结转完次月正常提前折旧,等发票来了再红冲更正处理。

闻风摄雨
于2025-09-04 13:32 发布 189次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好对的
是这么做的
如果你们是一般纳税人与对方给你开专车的话,你这个暂估按不含增值税的
2025-09-04 13:34:39
“企业在建工程的建设类及安装类无法结转到固定资产了”,这句话啥意思?
2022-01-10 20:11:49
借在建工程贷固定资产20万
2023-12-26 07:25:07
红冲暂估的
然后再做
借在建工程
贷应付账款
2024-01-10 09:12:35
借应付账款、在建工程,贷固定资产
借应付账款贷在建工程,
借在建工程
应交税费、应交增值税进项,
贷应付账款,
借固定资产,贷在建工程
2023-12-26 17:17:14
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