5月付了房租到10月的,当时分录是:借:预付账款-房租 贷:银行存款,每月摊销。后来在8月去开房租发票,交了1万多的税,钱是公司出的,不是房东出的,一共开了5-10月的含税发票,哪这笔1万多的5-10这笔后交的房租分录怎么写,直接进入费用,还是预付账款再摊销、
好好学
于2017-09-04 09:20 发布 1066次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-09-04 09:21
你好!房租你你冲减预付摊销
但是税金你们不能计入。
相关问题讨论

借:管理费用 贷:预付账款
2018-10-30 17:11:20

你好 ; 是的。 就这样挂 分录的
2021-11-01 12:39:12

收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14 09:13:15

您好
借:管理费用
贷:预付账款
2019-04-12 11:04:31

借:管理费用/营业成本(看你公司怎么分摊房租)
贷:预付账款
2019-04-12 10:24:14
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